正航技術通告:客戶/廠商帳款互抵方法

本期專題:客戶/廠商帳款互抵方法
問題:如果是廠商又是客戶那沖款時該如何作業?

案例:
09/26 向正航科技股份有限公司 銷貨 10,000—>產生應收帳款 10,000
09/26 也向正航科技股份有限公司 進貨 8,000—>產生應付帳款 8,000
假設應收帳款10,000,正航科技股份有限公司要抵進貨款項8,000,剩下2,000以現金沖款。
操作步驟:
1.分別于客戶資料及廠商資料中新增正航科技股份有限公司

2.建立一個”帳款互抵”的過度暫用科目

3.收入費用類別-新增一個”帳款互抵”的收/付款方式

4.9/26新增收款單,傳輸傳票分錄如下:
借:庫存現金:2,000
帳款互抵:8,000
貸:應收帳款:10,000

5.新增付款單,傳輸傳票分錄如下:
借:應負帳款:8,000
貸:帳款互抵:8,000

※分錄互抵後實為:
借:庫存現金:2,000
應負帳款:8,000
貸:應收帳款:10,000

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